Estorno de NFe

O estorno de NFe é utilizado quando não é possível realizar um cancelamento de nota no prazo legal, ou seja, perdeu o prazo legal para o cancelamento. Éssa operação é permitida somente quando não houver a circulação da mercadoria.

A rotina utilizada é a mesma de devolução de cliente Rotina 1303.

Segue procedimento:

Clique nova e informe os filtros em sequência.

Marque a opção gerar crédito caso queira gerar crédito, para saber se há crédito a ser gerado, pode localizar no extrato do cliente na Rotina 1203.

Estorno de NFe

Selecione todos os itens.

Estorno de NFe

No exemplo o cliente não realizou nenhum pagamento, ou seja, os títulos estão em aberto, logo devem ser apenas baixados. Informe o valor de desconto igual ao valor do título.

Quando a flag Gerar Crédito estiver marcada e houver crédito rotina não irá mostrar os títulos para desconto na aba contas a receber, ou mostrará ambos se houver pagamento parcial.

Estorno de NFe

Aba estorno NFe para essa operação é a principal parte. Informar conforme descrito:

1. Marcar a flag Utiliza processo Estorno NFe;

2. Informar a natureza da operação. (999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal)

Estorno de NFe

Nas Observações da nota, informar a nota referenciada:

“Estorno de NF-e XXXXXX não cancelada no prazo legal”

Estorno de NFe

Gravar

Estorno de NFe

A nota poderá ser verificada e impressa na Rotina 1452 na aba movimentação de entrada, notas aprovadas.

O estoque fica bloqueado e pode ser desbloqueado pela transação na Rotina 266.